Tata Kelola Perusahaan Integritas, transparansi, akuntabilitas Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi Komite Audit Komite Nominasi dan Remunerasi Unit Audit Internal Sekretaris Perusahaan Manajemen Resiko Anggaran Dasar Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi Komite Audit Komite Nominasi dan Remunerasi Unit Audit Internal Sekretaris Perusahaan Manajemen Resiko Anggaran Dasar Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Unit Audit Internal Yan Mahendra Kepala Unit Audit Internal Yan Mahendra Kepala Unit Audit Internal Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1982, menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan sejak 2025. Memiliki pengalaman profesional hampir dua dekade dalam bidang audit internal, audit eksternal, dan pengawasan risiko korporasi di berbagai sektor industri. Beliau memulai kariernya di Kantor Akuntan Publik dan selanjutnya menduduki posisi kepemimpinan di bidang audit pada berbagai organisasi, antara lain Siddharta Widjaja (KPMG), Central Cipta Murdaya (CCM), PT Solusi Tunas Pratama Tbk, dan PT Griya Miesejati (Bakmi GM). Latar belakang profesionalnya mencerminkan keahlian yang kuat dalam tata kelola perusahaan, pengendalian internal, dan manajemen risiko operasional. Beliau meraih Gelar Sarjana Akuntansi pada tahun 2006 dari Universitas Katolik Atma Jaya, dan telah mengikuti program pengembangan profesional di bidang audit, pelaporan keuangan, perpajakan, IFRS, dan audit digital. Pembentukan Unit Audit Internal Unduh Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal Unduh Piagam Unit Audit Internal Unduh